本網(wǎng)訊 1月19日下午,公司召開董事會審計委員會全體會議。公司黨委書記、董事長、審計委員會主任謝寧主持會議并講話,黨委副書記、總經(jīng)理、董事、審計委員會副主任王俊冰,黨委委員、副總經(jīng)理、董事孟憲忠,黨委委員、副總經(jīng)理、總會計師尹志波,黨委委員、紀(jì)委書記武傳成等委員出席會議,審計法務(wù)部相關(guān)人員參加會議。
會議聽取了2024年內(nèi)部審計工作報告;審議并通過了2025年工作計劃和審計服務(wù)單位征選方案。會上,審計法務(wù)部匯報了2024年公司在審計體制機制建設(shè)、審計項目開展、審計發(fā)現(xiàn)問題、審計工作成果等方面的詳細(xì)工作情況。
會議強調(diào),2025年審計工作要圍繞公司黨委工作部署和公司改革發(fā)展大局,高度重視內(nèi)部審計工作,認(rèn)真做好審計相關(guān)文件的傳達學(xué)習(xí),及時抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實,不斷拓展內(nèi)部審計的廣度和深度,進一步加大問題追責(zé)力度,合理調(diào)動和利用內(nèi)外審計資源,以高質(zhì)量審計監(jiān)督護航公司高質(zhì)量發(fā)展。